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新注冊公司如何零報稅—新注冊公司如何零報稅流程

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    好順佳集團

  • 發(fā)布時間

    2024-04-29 08:54:02

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內(nèi)容摘要:如何報稅零申報步驟零報稅的操作流程是納稅人你先行準(zhǔn)備好好申報資料,隨后去下載個稅申報APP并能完成注冊登錄,隨即如何填寫好相關(guān)的申...

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如何報稅零申報步驟

零報稅的操作流程是納稅人你先行準(zhǔn)備好好申報資料,隨后去下載個稅申報APP并能完成注冊登錄,隨即如何填寫好相關(guān)的申報信息和上傳資料待審核。納稅申報必須的時間是有一個固定期限的,一般是以一個月為納稅期限。

稅務(wù)局零申報流程

1、登陸電子稅務(wù)局,再點擊報表后面的填寫申報表。

2、直接進入到增值稅申報表后,報表里的數(shù)據(jù)都如何填寫零,些地區(qū)的增值稅申報表也這個可以不用什么填就空著。

3、增值稅零申報也就是還沒有收入,所以我報表里的數(shù)據(jù)都是零,把報表拉到最下方,對納稅人進行數(shù)字簽名,或者再輸入納稅人密碼,如果不是是在線申報,就不必須輸入密碼。

4、輸入密碼然后,檢查日期和報表里的零數(shù)據(jù),核對確認無誤后之后直接點擊<重新提交>。

5、直接點擊并提交之前,小規(guī)模增值稅納稅申報表0申報就申報后完成了。

個人所得稅納稅申報期限具體情況萬分感謝:1.自行申報納稅的申報期限。年所得12萬元以下的納稅人,在納稅年度終了后3個月比較內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)可以辦理納稅申報。個體工商戶和個人獨資、合伙企業(yè)投資者拿到的生產(chǎn)、經(jīng)營所得應(yīng)納的稅款,分月預(yù)繳的,納稅人在每月終了后7日內(nèi)可以辦理納稅申報;分季預(yù)繳的,納稅人在每個季度終了后7日內(nèi)可以辦理納稅申報;納稅年度終了后,納稅人在3個月內(nèi)進行匯算清繳。

2.代扣代繳申報期限??劾U義務(wù)人每月所扣的稅款,應(yīng)當(dāng)由在次月7日內(nèi)繳入國庫,并向主管稅務(wù)機關(guān)報送相關(guān)材料《扣繳個人所得稅報告表》、代扣上門收取稅款憑證和包括每一納稅人姓名、單位、職務(wù)、收入、稅款等內(nèi)容的支付個人收入明細表和稅務(wù)機關(guān)特別要求統(tǒng)一上報的那些或是資料。

依據(jù)

《稅收征收管理法實施細則》

第三十三條納稅人、扣繳義務(wù)人的納稅申報或是代扣代繳、代收代繳稅款報告表的主要內(nèi)容包括:稅種、稅目,應(yīng)納稅項目也可以應(yīng)代扣代繳、代收代繳稅款項目,計稅依據(jù),扣除項目及標(biāo)準(zhǔn),適用稅率或者單位稅額,應(yīng)可以退稅項目及稅額、應(yīng)減免稅項目及稅額,應(yīng)納稅額或者應(yīng)代扣代繳、代收代繳稅額,稅款所屬期限、延期繳納稅款、欠稅、滯納金等。

零申報怎么報稅

國稅零申報流程:

1.然后打開國稅網(wǎng)上納稅申報,然后輸入納稅人識別號和密碼。

2.再次進入納稅主界面,再點擊報稅。

3.國稅申報主要注意分四部分:代征地稅、納稅人信息采集表、增值稅小規(guī)模納稅人申報表和企業(yè)稅負變化表。其中代征地稅因不需要會用到后面報表的數(shù)據(jù),因為之后申報后。

4.先填好納稅人信息采集表,比較多填寫好填表人和聯(lián)系手機,以更方便收得到稅務(wù)機關(guān)短信。

5.在進行增值稅小規(guī)模納稅人申報時,必須先刪出兩個報表:應(yīng)稅服務(wù)扣取項目清單和增值稅納稅申報表附列資料。其實不是什么真正的徹底刪除,而是徹底刪除與其他報表的關(guān)聯(lián)性,徹底刪除結(jié)束后報表還是存在地的。如果沒有不刪出這兩張報表就會報錯,沒法正常嗎申報。刪出也很簡單啊,再點擊鼠標(biāo)右鍵點徹底刪除再試一下。

6.按順序填好稅額抵減情況表、申報表主表輔助填報工具和增值稅納稅申報表,再注意一定要按順序填寫好,否則會有提示。具體的填寫方法是然后補零存放即可。

7.填好營改增試點企業(yè)稅負變化表,又是再補零保存表就行。

8.填寫代征地稅申報表,特別注意點選黃色方框內(nèi)的稅率,城區(qū)和郊區(qū)稅率是不一樣的。此表是再新增的報表,主要目的是為了緩輕納稅人負擔(dān),強制推行“一稅兩費”。

公司報稅零申報怎么報

主觀:

零再申報認證發(fā)票根據(jù)納稅人的不同而極大差別。1、如果不是你是小規(guī)模納稅人,要去稅務(wù)局,交0報的納稅申報表3份,后附資產(chǎn)負債表,利潤表。各2份,給稅務(wù)大廳一份納稅申報表,給專管員1份納稅申報表,1份資產(chǎn)負債表,利潤表,在這些個表上蓋章,就可以了。一般就不需要網(wǎng)上報稅,如果沒有你是一般納稅人,則要網(wǎng)上報了,不要稅務(wù)登記證。2、如果你是一般納稅人,不要一丁點資料,可是資產(chǎn)負債表和利潤表要填,納稅申報表也要填,但是在銷項減進項后,你本月的納稅額應(yīng)該是0。如果沒有你是小規(guī)模納稅人,納稅申報表所有填0,然后再網(wǎng)上申報表就行,也也可以申報后。

客觀:

提交資料1、要是你是小規(guī)模納稅人,你是需要去稅務(wù)局,交0報的納稅申報表(3份)后附資產(chǎn)負債表,利潤表,(2份),給稅務(wù)大廳一份納稅申報表就可以了,然后再給專管員1份納稅申報表,1份資產(chǎn)負債表,利潤表,在這些表上蓋公章,就可以了。一般就不是需要網(wǎng)上報稅,假如你是一般納稅人,則要網(wǎng)上報了,不要稅務(wù)登記證。2、如果你是一般納稅人,不是需要一絲一毫資料,不過資產(chǎn)負債表和利潤表需要填,納稅申報表也要填,只不過在銷項減進項后,你本月的納稅額應(yīng)該是0。如果你是小規(guī)模納稅人,納稅申報表所有的填0,后再網(wǎng)上申報即可,也也可以申報后。每期納稅申報流程(通常有到稅務(wù)辦稅窗口再申報和網(wǎng)上申報):最后確認營業(yè)額、編制人員財會報表—-選擇并如何填報分行業(yè)《營業(yè)稅納稅申報表》或與以外稅費胸壁痛申報不分行業(yè)的《綜合納稅申報表》—-馬上準(zhǔn)備營業(yè)額確定依據(jù)如稅控盤資料、收入清單、合同清單、預(yù)結(jié)算文等—-登陸網(wǎng)上報稅平臺、錄入系統(tǒng)或是數(shù)據(jù)、劃轉(zhuǎn)稅費-—及時將納稅申報表、財會報表和以外關(guān)聯(lián)資料等統(tǒng)一報送或郵寄稅務(wù)窗口(網(wǎng)上申報的,應(yīng)定期<一般月底前>將申報資料以面形式報送材料或寄送稅務(wù)窗口)。稅款繳納網(wǎng)絡(luò)劃繳出庫(可規(guī)定期限到稅務(wù)窗口補開已稅憑證)、自開稅收繳款自繳入庫后、稅務(wù)窗口填開稅收繳款轉(zhuǎn)帳出庫、現(xiàn)金繳訖、銀聯(lián)卡一卡通交納(屬現(xiàn)金納稅形式)。1,要是你是小規(guī)模納稅人,你要去稅務(wù)局,交0報的納稅申報表(3份)后附資產(chǎn)負債表,利潤表,(2份),給稅務(wù)大廳一份納稅申報表就可以了,然后給專管員1份納稅申報表,1份資產(chǎn)負債表,利潤表,在那些表上公章,就可以了。一般就不是需要網(wǎng)上報稅,要是你是一般納稅人,則要網(wǎng)上報了,最好不要稅務(wù)登記證。2,如果不是你是一般納稅人,不不需要任何資料,但是資產(chǎn)負債表和利潤表是需要填,納稅申報表也要填,但是在銷項減進項后,你本月的納稅額估計是0。假如你是小規(guī)模納稅人,納稅申報表全部填0,然后網(wǎng)上申報去掉,也可以不申報。3,假如你是第一個月又開始正常申報,申報表上本月應(yīng)納稅額和12個自然月稅額都填為0,如不是,則申報表本月應(yīng)納稅額為0,累計時間欄上的數(shù)據(jù)為上月的累計數(shù)。就沒去開通網(wǎng)上申報或申報時就帶上公章或財務(wù)章親自來到國稅大廳正常申報吧,如何填寫好申報表,還這個可以麻煩你求助國稅人。4,必須登錄國稅網(wǎng)再點“辦稅服務(wù)廳”中的“申報繳稅”,再“進入到辦稅區(qū)”再然后輸入你們公司國稅副本上的納稅人識別號,和密碼(密碼是自己設(shè)的,假如是你剛?cè)P接手,那你的前任會把密碼什么的都處理完畢給你),接著你們公司就進入到了國稅網(wǎng)了,接著,現(xiàn)在你就直接進入到了國稅內(nèi)用網(wǎng)了,你再點“申報繳稅”—“進入到辦稅區(qū)”變會又出現(xiàn)你要報的稅種,如果是月度那是會出現(xiàn)“增值稅”,季度的話肯定會有“企業(yè)所得稅”(假如你們公司是在地稅交所得稅,則絕對不會會出現(xiàn)),增值稅0申報挺好的辦,真接點“增值稅”后面的“我要再申報”后再在里面填表就行了,如果沒有你們是小規(guī)模的沖突則這個表都不需要填,直接“能保存”,然后點開始正常申報就行了,假如你們是一般納稅人,則你要把你們開了多少銷項發(fā)票,收了多少進項發(fā)票都填上,但你的是0申報,那要以保證銷項減進項為0就行了,后再再點能保存,再臨時申報就行了。如果是企業(yè)所得稅,你還就得拎著你們公司的利潤表照著利潤表上的數(shù)字填出來(操作方法和上面一樣是點“我要再申報”,只不過這個是點企業(yè)所得稅后面的。)然后再點保存,再點正式申報,結(jié)果點“直接扣款”如果沒有是虧或0正常申報是可以不需要點“扣款”是因為根本不就不上稅點了直接扣款也扣過了款,一般的0申報能夠做到“正式正常申報”這一步就行了。另外,要是你們是企業(yè)所得稅審核認定了(如按收入重新核定),則你只需在表中填上你的營業(yè)收入就行了,都你不填利潤表上的期間費用。接著后面的步驟一樣的。

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